为加强业务股室对审计档案归档工作的重视,保证审计档案质量,进一步规范审计程序、不断提高审计水平,建安区审计局组织开展审计档案大检查。
一、科学安排。成立由业务局长为组长,各业务股长为成员的领导小组,并对此次审计项目档案检查范围、重点内容、注意事项进行了安排部署,要求各业务股室在规定时间完成检查任务并将查出问题汇总上报。
二、全面核查。对2022年实施的审计项目档案资料从排序的规范性、档案内容的完整性、归档材料的真实性、法规应用的准确性等方面进行全面核查,重点检查在编制审计实施方案、收集审计证据、编写审计记录、出具审计报告和审计决定书、归集审计档案等方面是否达到了审计业务质量控制的要求。
三、即知即改。针对查找存在的问题和不足,局领导要求审计干部职工即知即改,及时将整改完成情况汇总上报,并要求所有审计人员引以为鉴,充分认识到审计档案归档工作的重要性,时刻督促自己以严格的要求、严谨的作风、细致的态度,促进审计业务质量整体提升。(起草人:孟璐璐 审核人:田茂春)
原文链接:http://sjt.henan.gov.cn/2023/02-24/2695452.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。