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晋江审计:监督指导常态化 教育内审规范化

发布时间:2023-03-04     来源: 福建省审计厅     作者:佚名    

  

  内部审计是审计监督体系的重要组成部分,为充分发挥内部审计作用,持续加强教育系统内部审计工作,晋江市审计局始终坚持以业务指导和监督为重点,主动提升政治站位,更新理念思路,切实履行审计法定职责,助力提升教育系统内部审计工作质量,推动教育事业科学发展。

  一是项目实施指导常态化。围绕晋江市教育局“第二个内部审计全覆盖攻坚战”部署要求,晋江市审计局落实内部审计工作联系点制度,实行与教育系统内部审计机构结对联系,指导帮助教育系统扎实有序推进内部审计全覆盖。2022年,教育系统实施财务收支审计项目8个、经济责任审计4个、重点基建审计项目4个、零星修缮项目审计4个,覆盖了财务收支、经济责任、基建修缮工程等多个审计范畴。

  二是人员培训指导常态化。贯彻落实“服务、管理、宣传、交流”的工作方针,以构建内部审计职业化建设为主线,加强对内部审计人员的业务培训指导,开展2022年教育系统内部审计工作宣讲交流会,对教育系统新一期聘任的12名兼职审计人员和部分学校财务管理人员开展业务培训,同时,常态化推进“以审代训”,对6名新入职学校财务管理人员进行分批跟岗业务学习,有效提高内审人员知识储备和业务水平。

  三是制度建设指导常态化。在指导教育系统建立健全内部审计制度的基础上,推动按照制度规定的内容、程序和操作有序实施内审项目,确保有章可循、有规可依,并持续开展内部审计统计调查工作,督促市教育局严格落实内部审计工作备案制度,将年度内部审计工作计划、工作总结、审计报告、整改情况以及内部审计中发现的问题线索等及时报送备案。

  四是思路谋划指导常态化。市审计局每年将实施的中学校长经济责任审计结果报告抄送市教育局进行督促整改,并根据审计发现的普遍性和典型性问题进行座谈交流;同时,结合教育系统报送的内部审计备案资料,将其作为编制年度审计项目的参考依据,加强双方在谋划新一年度审计项目计划的沟通交流,避免重复审计,更大限度地利用好审计力量,进一步推动审计资源共享、成果公用,有效提升审计工作效率。(晋江市审计局 蔡达因、吕玉萍供稿)


原文链接:http://sjt.fujian.gov.cn/zwgk/gzdt/qzdt/202302/t20230220_6112835.htm
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