2022 年,黔东南州审计局认真落实省厅“审计质量提升年”行动安排部署,狠抓全过程的项目质量管理,一体推进揭示问题规范管理和促进改革,审计监督质量明显提升。全州完成审计项目 172 个,审计发现主要问题资金 220.33 亿元,指出非金额计量问题 773 条,提出审计意见建议 494 条,提交审计专报、审计信息 1000 篇(次),被批示和采用审计信息 493 篇(次),向纪检监察及有关行业主管移送问题线索 32 项。一是强统筹谋划,将研究型审计贯穿审计全过程。成立研究型审计工作领导小组,制定了“全州审计质量提升年”行动方案,明确了“审前立足研究、深入分析,审中立足实践、明确方向,审后立足成果、总结评估”等多项具体措施,将研究理念、思维、方法和行动融入到审计工作全过程,不断推动审计工作高质量创新发展。紧扣州委、州政府中心工作,围绕贯彻落实好党委、政府决策,助力地方经济社会发展,科学谋划审计项目,制定 2022 年度审计计划。二是强现场实战,审计质量提升显著。通过提升业务能力与局班子带队督导等措施,提高审计组实战能力,提高审计查出问题精准度。强化审计人员实战培训,按审计骨干和年轻审计人员1:1 的比例先后抽调 120 余人次参加省厅和州本级统一组织的审计项目,以老带新,实战锻炼。同时,压紧压实审计项目质量分级管理责任,由局班子带队深入各县(市)就审计项目质量开展专项的督促和指导,形成了州医院财务收支审计、锦屏县乡村振兴审计等有深度、有特色的优秀审计项目,促进了《黔东南州套取公款私设“小金库”专项整治行动方案》《黔东南州人民医院医疗欠费管理办法》《黔东南州人民医院“两票制”管理制度》《黔东南州住房公积金管理中心公务用车管理办法》等制度出台。三是强整改合力,做好审计发现问题整改。切实发挥好州委审计委员会办公室作用,推动审计委员会成员单位工作协调推进机制、审计监督与统计监督贯通协同机制等制度机制建立健全,定期不定期向州委州政府呈报审计发现问题整改情况。州党委政府高度重视,多次研究审计整改工作。并通过组建审计整改工作专班,制定省级、州本级预算执行和其他财政支出审计指出问题整改工作方案,定期研判审计整改工作出现的问题等,协调推动整改。州人大在实施的人大执法检查工作中,组织人员重点检查各级财政预算执行情况审计指出问题的整改推进情况。州审计局深入开展由班子成员带队到联系县(市)和单位专题调研,督促指导被审计单位做好工作。2022 年审计指出的 178 个立行立改问题已全部完成整改,分阶段整改的 65 个问题,整改完成 54 个,完成率达 83.08%,形成了切实有效的整改合力。(供稿人:黔东南州审计局 吴永海)
原文链接:http://sjt.guizhou.gov.cn/xwzx/dfdt/202302/t20230227_78310269.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。