昭通市审计局按照审计署相关工作部署安排,在2021年10月至2022年8月期间,先后对巧家、永善、彝良3个县乡村振兴有关政策落实和资金使用情况进行审计,重点关注政策执行情况、资金管理使用绩效、项目绩效、联农带农机制建立健全情况等方面,推动完善体制机制,堵塞管理漏洞,促进乡村振兴相关政策落实落地。
一是“望”表知里观全貌。审计抽审资金占40.84%,抽审产业项目115个。审计共发现政策执行不到位、违规发放资金、虚列投资、部分产业项目资产闲置效益不佳等方面问题52个。
二是“闻”声知意捕信息。审计组深入调查部门及单位29个、乡镇25个、行政村112个、入户调查433户。对群众反映的各类问题进行核实确认列清台账,真正把群众“急难愁盼”的事当作头等大事。
三是“问”底寻根找症结。审计对发现的问题进行深入分析研判,揭示出存在项目前期调研论证不充分、规划项目同质化现象突出、产业后续扶持力度及技术支持不足、项目与脱贫群众利益联结不紧等原因,并提出有针对性和可操作性审计建议14条。截止2023年2月1日,涉及3县审计查出问题整改率已达94.32%。
四是“切”中关键促整改。昭通市委审计委员会办公室及时形成综合报告,上报市委审计委员会。市委主要负责同志作出重要批示,并组织有关县和部门召开专题会议,压实整改责任,落实整改工作。市政府以审计查出问题为导向,积极采纳审计工作建议,制定出台《昭通市关于进一步提升财政衔接资金使用整体效益的十二条措施》,加强乡村振兴资金监管,为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供了制度保障。
原文链接:http://audit.yn.gov.cn/sjzx/jcdt/202302/t20230223_1085545.htm
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