秀山县审计局深入推进审计问题清单建设,做深做实审计整改闭环管理,推动把审计问题清单转变为“成效清单”。
一是抓组织领导。组建以局主要领导为组长、班子成员为副组长、各科室负责人为成员的工作专班,建立以“主要领导+分管领导+科室负责人+主审”的责任链条,确保责任落实到人,并通过召开专题工作会,进一步理清思路,细化工作措施,推动审计问题清单建设高效开展。
二是抓梳理核查。由整改督查与内审管理科牵头,各科室具体负责,对2022年度发现的问题和2020年以来尚未整改销号的问题进行全覆盖清理核实,建好审计发现问题总台账。对照问题归集要求和标准逐一进行筛选,分类纳入县级“全量库”“蓄水池”及市级审计清单“蓄水池”。
三是抓问题整改。对审计问题清单按整改难易程度进行分类管控,强化审计整改跟踪督查全过程动态管理,定期开展审计整改“回头看”,持续将审计整改“销号”情况纳入县委、县政府对各单位的实绩考核,促进被审计单位真改实改、全面整改,真正实现“整改一个问题、固化一项机制、完善一项制度、治理一片领域”的效果。(秀山县审计局杨荣)
原文链接:http://sjj.cq.gov.cn/sjzc/sjdt/202303/t20230328_11820846.html
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