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省司法厅多措并举推动内部审计工作提质增效

发布时间:2022-08-31     来源: 山东省审计厅     作者:佚名    

  今年以来,省司法厅积极取得省审计厅支持,紧贴司法工作的实践和发展需要,采取多种措施,推动内部审计工作提质增效。

  提高政治站位,把准审计方向。把推动党中央、省委省政府重大决策部署的有效落实作为内部审计工作的首要职责,明确审计工作的方向重点,坚持突出经济责任和投资项目等关键领域,紧抓线索核查、问题整改、审计建议、结果反馈等关键环节,充分发挥内部审计在规范管理和防范化解风险中的重要职能作用。

  科学制定规划,推进审计全覆盖。统筹安排内部审计的范围、内容、重点、周期和审计频次,科学合理配置审计资源,进一步明确审计的标准和目标。将厅管律师、公证、司法鉴定等行业协会纳入审计范围,强化日常管理监督,确保实现内部审计全覆盖。

  完善制度机制,规范工作运行。立足司法行政工作实际,在全面总结经验、深入调查研究和广泛征求意见建议的基础上,制定出台了《山东省司法厅内部审计工作规定》,进一步明确了内部审计的领导管理体制,规定了工作机构的职责权限,完善了审计业务的程序方法,制度的引领和规范作用得到有效发挥。

  强化成果运用,放大审计效应。重视审计结果运用,明确将内部审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部等相关决策的重要参考依据,将经济责任审计结果及整改情况纳入领导班子民主生活会及党风廉政建设责任制检查考核的范围,作为领导班子成员述责述廉、年度考核、任职考核的重要依据。对内部审计发现的违纪违法问题线索,按照管理权限和法定程序及时移送相关部门和主管机关。

  优化资源配置,提升队伍素质。在厅机关和省直司法行政系统范围内选聘具有党建、纪检、审计、政工、财政、工程造价等相关专业本科以上学历的业务骨干60名,组建了巡察审计专家人才库,采取动态管理机制,定期开展业务培训,不定期抽取专家库专家参加审计工作,对表现优异的将予以奖励,对不适合继续担任专家库人员的予以解聘。

  


原文链接:http://audit.shandong.gov.cn/art/2022/5/13/art_89389_10320169.html
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