2022年以来,自治区审计厅坚决贯彻落实党中央、自治区关于经济高质量发展的决策部署,积极发挥监督和服务职能,着力推动自治区属国有企业高质量发展。
一是推动贯彻落实重大决策部署。始终紧扣“国之大者”强化审计监督,将国有企业贯彻落实党中央、国务院重大决策部署摆在突出位置,开展经济责任审计、专项审计调查等,深化揭示深化改革、促进发展中的突出矛盾和问题,推动企业健全完善中国特色现代企业制度,加快建立协调运转,有效制衡的公司治理机制。持续关注清理拖欠民营企业中小企业欠款、疫情期间减免房屋租金等政策措施落实情况,助力良好营商环境营造。发挥审计专业优势,对自治区国资委等部门研究起草的《自治区属国有企业重组改革方案》等10余项政策制度,以审计视角提出意见建议,助力健全政策制度,推动完善治理体系。
二是推动持续深化国资国企改革。聚焦党中央、国务院和自治区党委、政府关于深化国企改革三年行动决策部署,组织开展了自治区属国有企业重点改革任务专项审计调查,从改革的角度深入揭示“混合所有制改革成效不明显、经营管理不规范、国有资产存在损失风险”等体制障碍、机制缺陷和制度漏洞,涉及30个问题、20多亿元资金,深入剖析改革责任担当、开拓创新、政策保障等深层次原因,以改革的思维研究提出3条审计建议,助力国企改革三年行动收官。
三是推动企业会计信息真实、合法、效益。财务收支审计是企业审计的主责主业,也是企业审计的“本源”和依法审计的内在要求。企业审计始终坚持以财务收支审计为基础性内容,以企业财务收支活动为关注重点,以重大资金流向为审计工作主线链条,重点关注通过循环销售、融资性贸易、“空转”贸易等方式人为做大规模的情况,以及通过永续债、“名股实债”等方式形成隐性负债等情况,揭示了会计信息不实等10余个问题、涉及金额30多亿元,督促企业严格执行企业会计准则,确保会计信息真实、准确。
四是推动防范化解重大风险。始终把防范化解重大风险作为重要内容,重点关注企业资金管控、债务、金融业务、境外投资、国有资产处置等风险集中的领域和环节,着力揭示重大投资违规决策、股权长期无收益、违规融资、境外资产存在损失风险等10余个问题,涉及金额1亿多元,及时研判分析和预警提示,督促企业建立健全风险防控预警机制,有效防控经营风险。
五是推动权力规范运行和反腐倡廉。企业审计始终在职责范围内坚持原则、敢审敢严、大胆监督、如实报告,加强对权力运行的监督制约,聚焦权力集中、资金密集、资源富集领域靶向发力,揭示企业管理人员重大事项决策不规范、违规开展招投标、违规发放绩效资金、补助等10余个问题,涉及金额1亿多元,1项问题线索移送纪委监察处理,充分发挥了审计在推进党的自我革命中的重要作用(企业审计处 雷马强)
原文链接:https://sjt.nx.gov.cn/sjzx/jgdt/202303/t20230314_3994727.html
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