近日,连云港市审计局向89家内部审计单位印发《2023年连云港市审计机关指导监督内部审计工作计划》,从四个方面明确今年内部审计工作的重点内容。
一是凝聚内部审计工作合力。持续落实好与市国资委签订的高质量发展合作意见,继续推动市金融控股集团和碱业公司设立总审计师,实现市属国有企业设立总审计师全覆盖。深化与市卫健委等8家主管部门合作意见落实,6月底前与市民政局、自然资源和规划局、生态环境局3家主管部门建立内部审计工作协作机制,在更大范围发挥审计监督合力。探索乡镇街道内部审计工作新路径,推动乡镇街道更好地发挥内部审计监督作用。落实审计署《内部审计统计调查制度》,全面细致做好统计调查工作。优化“连云港市内部审计管理信息平台”功能设置,提高内部审计工作规范化、制度化、科学化水平。
二是加强内部审计业务指导。协同市内部审计协会联合举办全市内部审计业务培训班,努力提升内部审计人员综合业务素养。持续选调内部审计人员参与市审计局组织的审计项目实施“以审代训。在年度审计项目中,广泛开展内部审计成果利用和社会中介机构核查工作,分行业、分类型开展案例展示、经验介绍、座谈交流等活动。选准配强内部审计指导员,为各内审机构提供点对点的业务指导和服务,提升内部审计综合能力。
三是抓好内部审计工作监督。聚焦内部审计制度建设和内部审计工作质效,全面开展调研活动,促进研究型内部审计工作在重点部门、重点单位和重点行业得到全面贯彻落实。开展内部审计工作检查,专项检查7家市属国有企业近三年来内部审计工作开展情况,对各县(区)审计局、市级各相关单位内部审计工作开展情况进行抽查,推动内部审计工作向深向好发展。推动备案制度有效落实,下发通知,明确要求和时间节点,并对各内审单位落实情况进行检查通报。
四是推动内部审计工作创新开展。创办连云港市审计局内部审计工作动态内刊,制作“首试首创勇争先、赋能发展聚合力”内部审计工作宣传片,提升内部审计工作影响力。按照脱钩不脱管理要求,加强对市内部审计协会的工作指导,指导协会完成换届选举工作,健全组织体系、完善规章制度、加强自身建设,不断提升协会的职业代表性和社会影响力。印发年度内部审计工作检查考核实施方案,将各单位内部审计工作开展情况、创新做法、内部审计成果利用及在局内部审计工作动态投稿和刊发等情况纳入考核实施方案予以细化。结合内部审计质量检查,同步开展内部审计工作综合评比和优秀内部审计报告专项评比活动并予以表彰。(王金余、王景泉)
原文链接:http://jssjt.jiangsu.gov.cn/art/2023/4/18/art_1104_10866145.html
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