近期,漯河市召陵区审计局强化审计整改督导力度,推动区供销社积极落实审计建议,针对审计发现问题逐条逐项进行整改,取得良好效果。
召陵区审计局在对区供销社下属公司及基层社2013年至2020年资产负债损益情况审计过程中,发现其下属公司及基层社在资产租赁、管理及核算等方面存在问题。对此提出了建立健全下属公司及基层社资产管理制度,加强资产监管等多条审计建议。
召陵区供销社对审计查出的问题高度重视,多次召开专题会研究整改情况。通过整改,下属公司超范围列支款项予以追缴、违规收费款项予以退回,资产调账整改数百万元。同时根据审计建议,积极完善内部管理制度机制,研究出台了《召陵区供销合作社关于成立内审工作领导小组的通知》《召陵区供销合作社关于加强全系统财务管理的通知》,建立了召陵区供销社社有资产监督管理办法、社有资产租赁管理办法、召陵区供销社内部审计规定、召陵区供销社社属企业财务管理制度等10多项,并派专人负责督促落实;对召陵区供销全系统财务人员累计开展业务培训3次,提升下属公司及基层社财务人员业务水平;为各下属公司及基层社统一配备财务管理软件,办理代理记账业务,实行集中管理,审计建议得到了有效落实,审计整改成效明显。(起草人:陈晓玲 审核人:洪俊民)
原文链接:http://sjt.henan.gov.cn/2023/05-08/2738575.html
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