为全面提升渭南市属国有企业内部审计工作质量,按照市委审计委员会2023年第一次会议要求,5月10日上午,渭南市审计局召开市属国有企业内部审计工作推进会,市属45家国有企业相关负责人、内部审计分管(协管)领导和相关人员参加会议。
会上,市审计局相关负责人对企业内部审计工作进展情况和存在的共性问题进行了通报,就个性问题点对点、一对一进行沟通分析、研究解决,各单位相关负责人围绕如何进一步提高内部审计工作质量进行交流发言。
会议指出,加强内部审计工作是构建现代审计监督体系、实现审计全覆盖的必然要求,强化对国有企业的审计监督、持续健全完善国有企业内部审计工作机制,是新时代审计工作的法定职责使命,对于推动深化国资国企改革、国有经济保值增值、中省市重大政策落实、促进国民经济持续健康发展具有重大意义。
会议要求,市属国有企业负责人要充分认识内部审计在推动深化国资国企改革、规范经营管理、防范化解风险、避免经济损失、实现保值增值、推进廉政建设等方面的重要作用,对照会议通报问题,逐项认领整改。要聚焦企业内部审计工作的短板弱项,进一步建立健全内部审计机制,完善内部审计机构,规范内部审计程序,强化审计整改力度,较大规模国有企业要尽快建立健全总审计师制度,持续加强国有企业内部审计工作。要紧盯问题解决、着眼长远发展,扎实研究解决问题的治本之策,以求实、落实、务实的标准,持续提升国有企业内部审计工作水平,为企业健康长远发展保驾护航,助力渭南经济社会高质量发展。
原文链接:http://sjt.shaanxi.gov.cn/sy/sjdt/sjxw/202305/t20230516_2286383.html
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