近日,长汀县审计局在推动县属国有企业经济责任审计发现问题整改过程中,采取“政府推动、审计指导、部门督促、国企落实”工作举措,着力做好县属国有企业审计监督“下半篇”文章。
政府推动 建立上下贯通的审计整改联动机制。该局坚持用系统思维,站在全县经济社会发展大局的高度,对县属国企审计发现问题进行提炼总结,并通过审计结果的形式,向县委县政府反映县属国企审计存在的突出问题和建议,特别是防范风险和改革发展中存在的问题。县委县政府主要领导作出重要批示,要求高质量完成审计整改,并做好审计结果运用。县政府主要领导主持召开由审计、财政、国资管理运营中心及6家国有企业负责人参加的审计整改推进专题会,听取相关情况汇报,并要求国企报送审计整改方案,县审计局、财政(国资运营管理中心)要跟踪审计整改工作进展,形成上下联动管理机制。
强化指导 建立审计整改制度保障机制。针对国企审计出台了《关于建立健全县属国企审计查处问题整改长效机制的实施办法》等制度,进一步规范和明确了整改督查程序及标准依据,各审计组承担督促检查指导责任,建立整改台账,实行“清单式”管理。通过中期碰头会、整改推进会等形式,与相关县属国企面对面沟通,详细了解整改进展,帮助相关国企落实好整改工作,确保“真整改、改到位”,做到既恪守本职,又做到不越位、不缺位,提高审计整改“回头看”工作质效。
压实责任 建立审计整改责任落实机制。国企主管部门承担整改监督管理责任,根据问题逐项提出审计整改要求,形成审计查出问题整改清单传达给国有企业,对审计发现的普遍性、倾向性和苗头性问题,既要纠正具体问题,更要举一反三,建章立制。
强化落实 推动审计整改提质增效。国有企业承担整改主体责任,主要负责人亲自抓、亲自管,推动整改第一责任人落实到位。研究制定审计整改任务清单“挂图作战”,深刻分析问题产生的原因,评估整改是否从制度体制上解决了体制性障碍、机制性缺陷和制度性漏洞,对在推动整改中不作为、慢作为的责任部门和个人进行严肃追责问责,切实提升整改工作效率。
目前,全县6家属国有企业审计发现问题201项中完成整改率96%,推动相关部门单位出台规范性政策制度35项,整改进度比原规定时限提高14.5个百分点。(长汀县审计局 供稿)
原文链接:http://sjt.fujian.gov.cn/zwgk/gzdt/lydt/202306/t20230613_6186414.htm
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