为做好审计整改“下半篇”文章,健全审计整改长效机制,近日,朝阳区审计局印发《审计整改管理办法》,以制度强化引领,对整改问题类型、期限、检查要求等作出细分和规定,进一步构建全面、系统的审计整改管理工作体系,完善审计整改全周期管理。
一是完善一个工作机制。优化工作机制,推动审计整改检查工作顺畅开展。实行审计整改清单和台账管理工作机制,建立综合科室统筹、相关科室负责、主管领导审定的整改检查管理机制。明确审计整改检查的直接责任人、管理责任人,对审计整改检查的方式、内容、重点、时限等作出明确规定。
二是细化整改三类管理。对需整改的问题,根据整改难易程度、工作周期等分为立行立改、分阶段整改、持续整改三类情形,规定每类问题整改时限和整改要求。明确审计整改销号标准,形成业务科室判断、综合科室审定的双重把关。对被审计单位整改不配合、不积极的,及时送达《审计整改督办通知》。对于未整改完毕或不予销号的事项,明确后续跟踪检查时间和汇报情况的时间节点,以跟踪检查和整改“回头看”形成未完成整改事项的持续追踪与闭环管理。
三是强化整改成果运用。及时将审计发现问题整改推进情况提请区委区政府研究,将被审计单位审计整改情况纳入区政府绩效考评。对被审计单位整改质量较差或长期整改不到位的问题,及时反馈区纪委监委和主管部门,发挥合力,共同推进督促整改落实落细。
作者:朝阳区审计局 刘洁
原文链接:http://sjj.beijing.gov.cn/zwxw/qxx/202306/t20230626_3145891.html
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