为扎实推进“制度执行年”活动落地见效,今年以来洛阳市审计局坚持“废改立”并举,聚焦强化机关建设、提升审计成效、激发内生动力,全面梳理和修订完善各类内控管理制度24项,形成了人人自觉遵守制度和严格执行制度的良好氛围,推动机关作风不断提振、审计工作效能持续提升。
一是系统化规范内部管理。修订完善了党组和局工作规则、廉政建设、劳动纪律、财务管理、档案管理、保密管理、印章管理、值班管理等一系列制度规范,逐步构建科学、规范、完善的内控机制,使审计机关各项工作有章可循,推动全局各项工作规范化、制度化建设,内部管理水平实现有效提升。
二是全流程加强审计管理。在现行制度规范的基础上修订完善了《审计业务电子数据管理办法》《数据分析室使用管理办法》《审计执法权力、岗位职责及违法责任追究清单》《审计移送处理事项管理办法》和《审计机关公告审计结果办法》等制度,突出加强了“三级复核”审理,健全完善了审计全过程管理和主体责任,新增设置了较为科学、合理的量化指标体系和审计干部全员全程参与审计业务会议讨论等重点内容,形成了审计各环节既相互制约又协调有序的审计工作运行机制。
三是强监管深化制度执行。制度的生命力在于执行,在实践中转化成果。领导干部带头维护制度权威,新制度制定后及时在相关会议上进行集中学习解读并采取约谈、通报、检查等多种方式,加大对违反制度行为的惩处力度,坚决避免有制度不执行、执行不严、选择性执行等现象,充分发挥了制度指引方向、规范行为、提高效率、防范化解风险的重要作用。
洛阳市审计局面对新时期审计工作新职责、新任务、新使命,通过加强制度建设,建立健全审计质量控制体系,涵养正气、激励士气、体现锐气,进一步强化审计干部思想淬炼、实践锻炼,推进审计工作提质效、争先进位谋出彩。(起草人:王国锋 审核人:温会卿)
原文链接:http://sjt.henan.gov.cn/2023/07-21/2782018.html
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