为全面贯彻落实党的二十大精神,认真贯彻落实习近平总书记提出的做好调查研究“深、实、细、准、效”五字诀要求,切实把主题教育学习成果转化为审计监督更好推动国有企业改革、服务国有企业高质量发展的实效,日前,北京市审计局邀请市国资委和8家市属国有企业负责人召开座谈会,调研了解当前经济形势下市属国有企业发展状况,在防控金融风险等方面存在的困难、需求和问题,听取国有企业和国有企业监管部门对审计工作的意见建议。会议由市审计局党组书记、局长马兰霞主持,市审计局领导班子成员、相关处室主要负责同志参加了座谈会。
座谈会上,国有企业领导人员结合本企业实际情况,介绍了公共服务类企业在提高城市运行管理现代化水平等方面发挥公益作用所采取的相关措施,施工企业在市场竞争中面临的困难问题,就防范金融风险、境外投资风险,推动深化国资国企改革、促进国有企业高质量发展等内容提出了意见和建议。市国资委就进一步加强审计监督与出资人监督协调配合提出了工作建议。
马兰霞表示,促进国有企业高质量发展是审计机关的职责使命。近两年,市审计局积极履行国资国企审计监督职责,着力促进防范风险和深化改革,着力推进审计全覆盖和整改落实。下一阶段,审计工作要重点围绕推进国资国企高质量发展,在“五个促进”上持续发力。
一是促进重大经济方针政策和决策部署落地落实。关注企业落实稳投资政策和重大工程、公共基础设施等重大项目建设落地情况;关注落实“保交楼、保民生、保稳定”政策,房地产项目建设推进及资金管理使用情况,揭示债务风险防范化解不力的问题;关注城市公共服务类企业职责作用发挥、特别是建立全成本绩效管理机制情况,以及是否存在成本不实、保障能力不足等财政资金绩效目标未实现问题。
二是促进深化国资国企改革。加大对国企改革三年行动方案取得实际成效的监督检查力度,反映进一步深化改革、促进发展中存在的突出矛盾和问题,推动企业健全完善现代企业制度和加快建立企业内部各司其职、协调运转、有效制衡的公司治理机制。关注改革措施不落实、不衔接、不配套甚至相互矛盾抵消等问题,促进解决企业发展中的不平衡不充分问题。
三是促进防范化解重大风险。重点关注企业资金管控、债务、金融业务、境内外投资等风险集中的领域和环节,及时研判分析和预警揭示各类风险隐患,揭示风险管控机制不健全、执行不到位,在审查审批、经营管理、风险化解过程中不作为、慢作为、乱作为等问题,推动提升企业发展质量和抗风险能力。
四是促进权力规范运行。立足经济监督职责,聚焦权力集中、资金密集、资源富集领域,严肃查处改革推进过程中的“靠企吃企”、设租寻租,以及未正确行使经营管理权等问题;关注在境外投资经营中造成国有资产损失、损害国家利益等问题,防止国有资产流失、保障财政资金安全。
五是促进监督贯通形成更大合力。继续落实好市管企业“六位一体”监督协同机制的实施意见和加强市管企业内部审计监督工作的指导意见,巩固深化企业审计项目谋划论证、资源成果共享、审计结果运用等工作机制,进一步推动国资国企监督协同,与国资委等相关部门加强信息沟通、工作联通、成果融通,形成有机贯通的监督合力。
作者:企业审计处(涉外审计处)
张欣欣
原文链接:http://sjj.beijing.gov.cn/zwxw/zhdt/202307/t20230725_3206575.html
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