为进一步深化审计机关对内部审计工作的指导和监督,邱县审计局创新理念、细化责任,努力推动各单位内审机构规范开展工作,为实现审计监督全覆盖夯实了基础。
一是锚定“规范”抓指导,开展“内部审计规范年”行动。深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,全面落实中央和省市县委审计委员会会议精神,将今年确定为“内部审计规范年”,以乡镇、单位内部审计机构的制度建设为重点,组织开展内审制度联查、观摩活动,促进内部审计工作健康、规范发展。
二是狠抓“业务”提升,以审代培提升内审能力。针对单位内审人员业务能力存在的短板、弱项,举办内部审计培训班,并根据培训内容,开展了内审业务测试;将内审人员编入2022年度县本级预算执行、决算草案及其他财政收支情况审计中。通过“以审代培,以训促学”的方式,有效提升内部审计人员业务能力,推动国家审计和内部审计有机融合。
三是完善“责任”链条,实施“清单式管理”。建立内审工作清单,将内审工作任务细化到月,责任细化到科室,逐项逐件落实完成,每月进行“回头看”,确保清单所列事项件件有结果,事事有回音。
原文链接:http://sjt.hebei.gov.cn/h/c/i/354713
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