2022年,省审计厅紧紧围绕海南自贸港建设工作任务和产业发展,紧盯防范化解重大风险,聚焦国企改革任务落实、经营风险防控、国有资产合规经营等重点,开展5家国有企业审计,深度为企业“体检”“把脉”,发挥审计监督建设性作用,促进省属国有企业深化改革,完善公司治理,防控经营风险,实现高质量发展。
审计结果表明,5家企业能够围绕海南自贸港建设任务要求,结合生产经营主业,推动经济布局优化和结构调整,持续稳定发展,但也发现一些改革任务未完成、经营风险防控不力、资产管理不善等问题。
聚焦重大政策落实,助推国企深化改革。二十大报告指出,深化国资国企改革,加快国有经济布局优化和结构调整,推动国有资本和国有企业做强做优做大,提升企业核心竞争力。省审计厅坚持当好政策落实的“督查员”,重点关注自贸港建设任务、国有企业重大改革政策落实情况,揭示了2家企业未完成下属4家生产停滞、经营困难企业的“处僵治困”工作任务;1家未完成1个职工家属小区“三供一业”分离移交工作;1家企业未按规定制定企业发展战略规划,未明确企业经营目标和发展方向等问题。结合企业改革过程中存在的难点堵点,有针对性的提出整改建议,促进党和国家方针政策、重大决策部署落地生根,助推国有企业改革不断走深走实。
聚焦经营风险控制,助推国企做强做优做大。全面推进内控建设和风险管理事关国有企业持续、健康、稳定发展。审计聚焦企业费用支出、债权债务、工程建设等方面管理和重大风险防控,揭示3家企业3337.18万元文化产业发展财政专项资金闲置一年以上,474.53万元被挤占用于工资等日常支出或其他活动;1家企业未批先建4个项目,由于缺乏用地、规划手续,导致3个项目形成半拉子工程,涉及2164.77万元;1家企业超额支付房地产项目工程进度款2159.88万元及多计工程价款98.46万元;1家企业以不真实业务名义违规出借370.50万元等问题。督促国有企业举一反三,推动问题整改,促进国有企业提高经营管理水平,不断做强做优做大。
聚焦重大资产管理,助推国有资产保值增值。国有企业提升国有资产管理能力,是优化资源配置效率、提高企业经营效益的关键举措。审计以促进国有资产合规经营为目标,聚焦重大资产配置、使用、处置等环节监督管理,揭示4家企业未经评估,向非国有单位和个人出租13.94万平方米房产和30.2亩土地;2家企业应收未收12套1938.95平方米的公有住房租金,因疏于监管,3143.8平方米的别墅和商铺被承租单位违约转租;4家企业未按规定招标采购印刷用纸、电梯等物资设备1.46亿元等问题,提出规范资产管理建议,助推企业建立完善资产管理制度,科学配置、有效使用、规范处置资产,加大资产管理的监督力度,促进国有资产保值增值,推动企业高质量发展。(陈海冰)
原文链接:http://audit.hainan.gov.cn/ywdt/zscd/202307/t20230724_3460587.html
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