近日,东明县审计局组织实施全县医疗机构2021年至2023年6月财务收支及政策落实情况专项审计调查。
统筹审计资源,组建“双主审﹢大兵团”审计团队。由审计一线成长起来的业务领导担任组长,配备业务、大数据审计双主审,组建16人团队,分为4个审计小组,集中办公,群策群力;确定“2﹢12﹢4﹢N”的审计对象,“2”即县卫生健康局和县医疗保障局,“12”即选取12个公立医院,“4”即选取4个私立医院,“N”即涉及到的村级卫生室,实现资源整合、瞄准目标、系统发力。
创新组织实施,构建“巡审联动”工作机制。与县委巡察办统筹协调,向县卫生健康局、医疗保障局及7个公立医院同时派驻巡察组、审计组,同时开展巡察、审计;多次召开专题会议进行协商对接,统筹谋划巡审重点和方向,做到信息共享、资源共用、疑点共享、工作联动;贯彻全市医药领域腐败问题集中整治工作视频会议精神,配合开展医药行业全领域、全链条、全覆盖的系统治理。
聚焦医疗民生,助力医保基金安全高效运行。关注医疗服务收费和药品价格、医保资金结算、基建项目管理等重点问题,摸清全县医疗机构的财务收支、医疗保险基金管理使用及政策贯彻落实情况,重点揭示乱加价、乱收费、欺诈骗保、虚假治疗等医药领域腐败问题,关注基层医疗机构服务能力提升、药品供应保障、公共卫生管理及医保政策执行,做到目标明确、思路明晰、重点突出。
原文链接:http://audit.shandong.gov.cn/art/2023/8/17/art_89372_10357722.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。