近日,苏州水务集团积极落实审计整改,深入查找问题根源,认真制定整改方案,通过修订、出台管理制度,完善业务审批流程,强化宣传教育等方式积极落实整改工作。目前审计发现的24项问题中22项已完成整改,剩余2项正在持续整改中,有力提升了企业防范化解重大风险能力和发展质效。
2022年底,苏州市审计局与市委巡察组探索采用同步协作的巡审联动方式,对苏州水务集团进行了审计,发现存在污水处理费和城市附加费等规费上缴国库不及时、财务管理不规范等问题。
针对审计发现的问题,苏州水务集团高度重视、立行立改,于审计期间督促高铁水务公司全部上缴代收的污水处理费855.8万元,督促木渎镇财政和资产管理局等部门清理上交历年滞留的城市附加费、南水北调基金等代收规费1252.7万元;召开专题会议明确严格落实集团资金存放管理制度,依据实际资金情况科学制定年度理财资金授权额度,规范资金风险防控;进一步规范工程质保金管理,主动开展梳理排查,及时签订更正补充协议,并根据法律法规要求在新签工程合同中明确返还期限,扎实做好审计整改工作。
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