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市审计局创新工作机制服务国资系统审计整改

发布时间:2023-09-02     来源: 天津市审计局     作者:佚名    

  市审计局加强内部审计指导监督,创新构建审计项目后“三个一”工作机制,在部门预算执行和国有资本经营预算审计结束后,派出审计人员主动对接市国资委及10余家市属企业,组织召开一次分析会、开展一堂培训课、推动建立完善一套内审内控措施,帮助被审计单位40余名财务、内审人员剖析问题原因,提升整改意识,健全内部控制。

  一是以分析会剖析深层原因。聚焦财政预决算、资金收支、资产管理等经济活动管理环节,分析多发和典型违规案例,归类阐释审计问题定性,梳理国有资产合规问题源头;拓宽内部审计工作思路视野,启发被审计单位深刻思考,引导其开展思想行为自查。

  二是以培训课提升整改意识。围绕财政合规、内控和绩效管理要求,补足内审人员专业知识短板,带读相关政策和法律法规,助力提升审计监督效能;搭建协助审计整改平台,明确审计整改“销号”标准,以释疑解惑促进举一反三,避免类似问题再次发生。

  三是服务健全内部控制措施。宣传普及审计定位理念,推动加强行政事业单位及所属企业内部审计和内部控制,促进国家审计与内部审计同向发力,守牢不发生重大“经济安全事故”的底线。


原文链接:http://sj.tj.gov.cn/xwdt_146/sjdt/202308/t20230830_6389789.html
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