为进一步强化审计问题整改,切实扛起督促审计整改的政治责任,力促审计整改取得更加明显成效,东丽区审计局采取“三步走”方式推动今年区级预算执行审计问题整改落实工作。
一是抓好全面整改。出具审计报告后,形成审计问题整改清单,与被审计单位就问题整改建议逐一进行沟通,严格实行对账销号和限期反馈机制,把整改监督到位。整改工作有序推进。
二是强化专项整改。梳理近两年开展的区级预算执行审计、部门预算执行审计等审计项目,结合发现的执行零基预算管理不到位、国有资产管理工作有待强化、部分单位政府采购行为不规范等共性问题,制发《关于区级预算执行审计中有关问题建议落实的函》,提示财政部门及时分析研判,全面深入了解预算执行过程中存在的问题,并结合管理职能查找问题产生原因,切实规范财政预算管理,同时做好对全区预算单位的指导和监督。
三是推动重点督办。将2022年度区级预算执行审计情况向区委审计委进行专题汇报,客观全面反映了审计中发现的问题,深入分析问题产生的原因并提出了切实可行的整改建议,东丽区委督查室也将批示要求列入年度督查专项。
下一步,东丽区审计局将加强与主管部门、被审计单位的统筹协调,加强与纪检监察、巡察等监督部门的协同贯通,共同推动重点问题重点督办,以重点问题的严肃查处、深入整改,推动提升审计整改工作质效。
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