合川区审计局积极推进纪检监察监督、巡察监督与审计监督贯通协同,推动形成衔接顺畅、配合有效的大监督格局,不断提升审计监督效能。
一是健全制度机制。区纪委监委机关、区审计局、区委巡察办联合出台“三类监督”贯通协同高效工作措施任务分工清单,从日常沟通、协同监督、问题线索移送及办理、问题整改治理、组织保障等7个方面细化26项具体任务分工,以清单方式明确各方职责,构建贯通协同工作机制。探索建立纪巡审联席会议和联络员制度,明确分管领导负责机制,每半年召开一次联席会议,通报年度审计发现问题、领导批示、整改工作等情况,吸纳各方意见建议,增强监督实效。
二是聚焦关键环节。坚持经济责任审计五年轮审规划与区委第三轮巡察计划同谋划,有效防止在轮审周期内重复监督,提高整体监督效能;对于重点监督事项,探索开展经济责任审计项目巡审联动全覆盖,审计组与巡察组通过电话、面谈、交换材料等形式,双向印证发现的重点问题,实现重要信息共享;对疑似问题线索,提请区委巡察办共同研判,提升问题线索精准度和立案时效;针对某领域存在的违法违纪问题,会同区委巡察办成立专项工作组,积极配合区纪委监委拓展查证深度和范围,充分利用各方查证手段和专业优势,确保问题查深查透。
三是提升整改实效。系统分析梳理审计整改问题清单,将具有普遍共性、多跨疑难、整改滞后的典型问题,纳入“审计问题清单”督促管理,谋划调配“三类监督”人员,扎实开展问题整改专项督查。推动区委巡察办将审计发现问题整改情况作为监督重点逐一核查促落实。推动区纪委监委机关将审计整改情况作为日常监督“必谈、必听、必核”内容,同时协同其每半年对审计移送问题线索办理情况开展统计分析,并在联席会议上通报线索处置和案件查处情况。针对揭示的普遍性、典型性问题,联合向区委区政府主要领导报告,推动区级层面修订完善相关制度,从源头规范管理和堵塞漏洞。(合川区审计局康倪)
原文链接:http://sjj.cq.gov.cn/sjzc/sjdt/202309/t20230920_12357665.html
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