合川区审计局运用研究型审计思维,持续加大对国有企业的审计监督力度,促进国有企业持续健康发展。
一是做实审前研究。制定审计计划时,按程序征求区国资委意见,将区农投(集团)公司、区信息安全产业公司纳入年度审计计划。组织区财政局、区国资委、中国人民银行合川支行等相关人员召开座谈会,了解企业经营状况、管理模式、业务流程、融资政策等情况。前往区信访办收集被审计单位及领导干部信访情况,多部门协调配合、综合研判,提高审计工作针对性。
二是突出审计重点。结合国有企业职能职责、发展定位,重点关注国有企业落实上级政策和企业发展战略制定执行情况。聚焦融资程序报批、综合融资成本确定以及民生实事落实落地、项目基本建设程序履行等关键环节,重点关注有无资产负债率超过警戒线、融资结构造成存贷“双高”等情况,从公司经营现状和可持续发展层面分析国有企业经营管理中存在的问题,针对性提出审计建议,助推国有企业规范发展。
三是推动整改落实。强化“巡审联动”,在前期情况收集、监督事项确定、人员分工配合、问题线索挖掘及整改事项推动等重点环节进行协商配合,以“审计问题清单”管控机制为抓手,将巡察、审计揭示问题整改纳入必审、必查事项,针对巡察、审计揭示的普遍性、典型性问题,联合向区委区政府主要领导报告,进一步压实整改责任,切实增强“改”的严肃性、主动性,推动区级层面修订完善工程项目管理、政府采购等制度,从源头规范管理、堵塞漏洞。(合川区审计局李化来)
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