为进一步压紧压实整改责任,推动2022年度省级预算执行和其他财政支出审计查出问题整改工作,提升审计监督成效,近日,省审计厅派出5个督导工作小组,对相关整改责任单位开展实地整改督导。
此次督导由厅领导带队,赴9个市(州)及有关省直行业主管单位,通过听取介绍、查阅资料和实地踏勘等方式,从研究部署整改工作、推进落实整改责任、整改工作取得成效、尚未整改完成问题后续推进情况等四个方面,重点对《2022年度省级预算执行及其他财政支出情况审计报告》所涉及问题进行督导,并同步对审计署、省审计厅近年来审计指出尚未完成整改的问题开展督导。
督导中,抽取一定比例问题进行检查,重点检查被审计单位组织整改、纠正查出问题、问责有关人员、完善制度机制、组织“回头看”等情况,确保整改质效;对能直观体现整改情况的问题,采取现场踏勘方式,实地查看问题整改情况,防止虚假整改。实地督导结束后,向被督导单位现场反馈整改督导检查结果,对下步整改工作提出具体要求,督促推动问题整改到位。
此次督导工作从九月中旬开始,10月底结束。通过督导,将进一步压实整改主体责任单位整改责任,推动具体问题加快整改;进一步推动省直行业主管部门对典型性、普遍性、倾向性及屡审屡犯问题深入研究、举一反三、建章立制、加强管理,推动问题彻底整改,实现“治已病、防未病”和标本兼治,以高质量审计整改助推全省经济社会高质量发展。(供稿单位:省厅计划管理与整改督察处)
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