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安丘出台内部审计操作规程

发布时间:2023-11-11     来源: 山东省审计厅     作者:佚名    

  为全面提升内部审计工作质效,推动全市经济社会高质量发展,安丘市出台《安丘市内部审计操作规程(试行)》(以下简称规程),主要对单位内部审计机构实施审计或审计调查项目审计流程和审计文书作了具体规定。

  规程共六章五十三条,对单位内部审计工作的机构人员配备、职责权限、审计实施和审计成果运用等方面进行了细化完善。从计划编制、审计实施过程、审计取证、审计报告、审计文书文本格式、审计整改、审计档案等审计业务全过程予以规范。

  规程的出台,对提高内部审计工作质量和水平,促进被审计单位规范内部管理、完善内部控制、防范风险和提质增效具有十分重要的意义。

  


原文链接:http://audit.shandong.gov.cn/art/2023/11/8/art_89372_10364572.html
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