2022年7月,广昌县审计局开展某有限公司及其控股子公司2020-2021年资产、负债、损益及财务收支情况专项审计。
此次审计以“摸清底数、揭示问题、维护安全、促进发展”为目标,审计组通过查阅财务资料、抽查资产、分析内控制度运行等方式,重点审计国有企业贯彻执行党和国家重大政策措施落实情况、重大经济决策事项、企业资产质量状况、债务负担风险、盈利能力、会计信息真实性、经济活动合法性、绩效状况等,揭示影响国有企业高质量发展的突出问题和风险隐患,及时提出完善体制机制方面的审计建议,进一步推进国有企业改革,促进国有企业规范经营管理,为做强做优做大国有企业保驾护航。(广昌县审计局 陈旦华)
原文链接:http://audit.jiangxi.gov.cn/art/2022/8/2/art_28574_4090461.html
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