今年以来,自治区审计厅不断完善落实审计整改督促检查责任工作机制,建立整改结果三级审核、整改工作定期通报、整改联络员等三项制度,健全审计整改内控制度,开展审计整改专项督察,以有力有效的务实举措推动审计整改工作落实落地。
一、建立整改结果三级审核制度,做“细”审计整改工作
建立审计组、审计业务部门、审计机关专职整改部门协作开展审计整改结果审核的三级检查审核机制和审核会商机制。在审计整改台账季度更新工作中,审计组对整改成效及整改资料的真实性、完整性进行初核,审计业务部门对审计组认定的整改结果及存在分歧进行复核,综合督查处对台账要素填报规范性、销号问题提交准确性等予以审核检查。全面细化审计整改制度管控,强化建账、督办、销号的全周期管理,推动审计整改精细化、信息化管理和标准化建设。坚决杜绝表态整改、材料整改、数字整改等问题。
二、建立整改工作定期通报制度,做“严”审计整改工作。
发扬斗争精神,敢于斗争、善于斗争,坚持定期推送整改清单。季度通报厅机关整改结果,年度通报市、县(区)整改工作情况,对审计人员“重审计、轻整改”的现象、各单位存在的对审计整改结果认定标准、具体问题整改情况还缺乏研究,主动服务、主动销号、主动履职的意识不强等问题予以通报,对整改浮于表面的一切现象说“不”。同时,对上一轮通报问题的整改情况开展“回头看”,及时纠正部分单位未对通报问题进行整改、举一反三和自查自纠问题。
三、建立整改联络员制度,做“实”审计整改工作
涉及督促检查责任落实处室(局),各市、县(区)均安排专人专职负责审计整改工作,利用审计办公平台组建整改工作联系群,加强业务交流,及时做出工作提醒,有效控制审计整改存在的责任不明确、难落实风险。敦促审计人员把坚持以人民为中心的发展思想贯穿审计整改工作全过程,体现在督促检查责任落实的各环节。截至9月底,我厅审计查出问题整改台账共纳入194个审计项目5902个问题,整改任务完成率达98.95%,整改工作取得了较好成效。
四、健全审计整改内控制度,做“准”审计整改工作
坚持以聚焦审计整改工作未来发展需求,促进规范、高效、务实推动审计整改工作落实为原则,学习审计署和兄弟省厅的先进经验,对全区审计整改情况进行问卷调查,结合审计整改专题调研,全面掌握宁夏审计整改中存在痛点难点,制定印发了《自治区审计厅审计整改操作规程(试行)》。进一步健全了审计整改对账销号制度,完善了常态化的审计整改工作运行机制,为各业务处(局)落实督促检查责任、被审计单位落实整改主体责任、行业主管部门落实监督管理责任提供有力抓手。
五、开展审计整改专项督察,做“真”审计整改工作
为督促有关地方、部门(单位)落实审计整改责任,真实完整合规整改,解决重点难点问题,将审计整改成效转化为治理效能,8月下旬,自治区审计厅派出督察组,由分管厅领导带队赴26个市、县(区)及48个区直部门(单位)和企业,对2022年度中央预算执行和其他财政支出等审计查出的296个问题的整改情况进行专项督察。按照见事见账见人原则,核实各地、各部门(单位)审计查出问题的整改情况,重点关注被审计单位落实整改主体责任、主管部门落实监督管理责任等情况,充分关注是否存在需要提请政府研究解决的问题等。(综合督查处 赵晖)
原文链接:https://sjt.nx.gov.cn/sjzx/jgdt/202311/t20231113_4347747.html
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