加强组织领导,高位推动审计整改。市委、市政府全面加强对审计整改工作的领导,建立市委常委会(市委审计委员会)每年、市政府每半年、市政府分管领导每季度召开会议研究部署审计整改工作以及不定期研究推进重要审计整改事项的“1+2+4+N”工作机制。今年以来,市委、市政府主要领导对审计整改工作作出批示4次,市政府领导先后召开9次专题会议、2次专题工作推进(会商)会,协调解决审计整改中的难点问题,有力推动问题应改尽改。
加强跟踪督查,压实审计整改责任。审计机关认真落实跟踪检查责任,对审计查出问题实行“问题清单+责任制清单+销号清单”的全过程、全口径、全链条管理,确保审计整改落地落实。采取发函敦促、现场核查、电话催促、资料核实、集中验收、整改约谈等方式,对审计查出问题进行跟踪督查。结合审计项目实施,由分管局领导带队赴7个区(县)和75个市直部门(单位)进行现场督查,进一步压实被审计单位的整改主体责任,确保审计查出问题改彻底、改到位。
加强贯通协作,形成审计整改合力。市委改革办出台《关于贯通融合巡察监督、人大监督和审计监督增强监督合力的办法》,2023年,市审计局联合市人大预算委、市财政局等单位,对古蔺县、市住房城乡建设局等40余个单位整改情况进行专项跟踪督导检查,现场核实整改情况,督促落实整改要求;市人大常委会主任亲自带队赴部分市直部门开展审计整改专项调研督导;与纪检监察机关通力合作,有效推动审计发现违法违纪问题线索移送处理工作,加大追责问责力度,近一年来已有74人被追责问责;加强与财政部门的工作会商,共同推进有关单位长期挂账的历史遗留问题及时得到清理处置。
原文链接:http://sjt.sc.gov.cn/scssjt/sxdt/2023/11/23/6e25fc0dc1be45d48d840b04ffdab89a.shtml
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