为进一步加强对内部审计工作的指导和监督,提高内部审计工作质量,根据西宁市审计局2023年度审计工作计划安排,近日,西宁市审计局内部审计指导监督科会同法规审理科对部分市属国有企业内部审计工作进行专项检查。
检查组采取座谈交流、查看资料和现场指导的方式,对被检查单位的内部审计制度建立、机构成立、人员配备、资料备案、结果运用等情况开展了检查。重点关注计划管理、项目实施、质量控制、报告撰写、成果运用等内容。根据各单位内部审计工作特点,从审计实施方案编制、审计证据适当性和充分性、审计发现问题的定性和处理恰当性、审计程序规范性等方面,点对点提出意见建议,促进内部审计单位加强业务管理、规范业务流程、提升工作质效。
下一步,西宁市审计局将持续强化对内部审计工作的检查指导,促进内部审计机构充分发挥在规范管理、完善内控、防范风险和提质增效等方面的作用,进一步增强审计监督合力。
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