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中卫市审计局抓实国有企业审计推动国有企业高质量发展

发布时间:2023-12-05     来源: 宁夏审计厅     作者:佚名    

  近年来,中卫市审计局立足经济监督定位,不断加大市属国有企业审计监督的广度、深度和力度,助力市属国有企业高质量发展。

  一是加强大数据审计。通过“互联网+审计”,积极探索信息化审计模式,利用大数据分析技术,综合运用参数优化、穿透分析、叠加分析等技术,精准分析出国有资产交易中存在的虚假购置原材料、靠企吃企、关联交易等问题,查深查透国有企业违规违纪、贪污腐败等问题。在全面摸清家底基础上,细化管理举措,通过统筹资源、夯实基础、提升管理,按照“产业相近、行业相关、主业相同、优势资源集中”原则,借助先进的经营管理方法、技术手段和市场化运作方式,深度挖掘资产资源价值。

  二是强化全过程审计。围绕“全面依法审计”“全域管控质量”“全盘统筹资源”,从国有企业深化改革、投资建议、资本运作等方面,积极履行对本级和下属子公司的审计监督和建议评价。事前主要监督决策主观性与制度落实偏差、风险防控评估等;事中主要及时纠正偏差、促使正轨运行、提高经营管理成效;事后主要审查改革成效、投资收益等。另外,重点关注国有企业财务收支的真实性、合法性和效益性,对外提供借款和担保、工程建设项目管理、投融资及管理、资产负债损益的真实性、合法性及单位人力资源等,助力国有资本保值增值,推动提高国有经济竞争力,促进放大国有资本功能。

  三是开展联合审计。结合业务特点和人员知识结构确定审计人员,和市财政聘请第三方实施的国有企业财务专项审计、市国资委开展的国有企业“靠企吃企”专项治理等同步实施,实现资源共享、信息互通、协作联动。以健全管资本为主的国有资产管理体制为目标,围绕国企改革“1+N”制度体系和三年行动方案决策部署,指导国有企业根据公司章程,梳理和界定“三重一大”决策事项,修订完善“三重一大”管理办法,推动深化国资国企改革、加快国有经济布局优化和结构调整、推进市属国有企业内审工作,着力发现国有企业和国有资本管理运营中存在的普遍性、倾向性、典型性问题,关注体制性障碍和制度性缺陷,反映发展运营中的突出矛盾和风险隐患,积极提出解决重大问题和推动改革发展的措施,促进国有企业提升财务管理水平和会计信息质量,提高经营管理绩效和国有资产(资本)保值增值,促进完善中国特色现代企业制度,推动提升企业技术创新能力。(中卫市审计局  王莉)


原文链接:https://sjt.nx.gov.cn/sjzx/sxdt/202312/t20231203_4370803.html
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