为进一步提高全区内部审计工作质量,全面掌握了解各单位内部审计工作开展情况,更好地发挥内部审计的作用,近日,浉河区审计局对2023年度全区内部审计单位进行了考核验收。
制定方案,明确目标任务。制定了《浉河区内部审计情况考核细则》,明确了督查的范围、对象和重点督查内容,重点突出内审工作的组织建设、审计工作开展情况、审计质量的实际效果等方面。以区审计局人员为主、抽调内审人员为辅成立3个考核小组,对全区71家单位内审工作开展情况进行了考评,并对考核优秀单位进行了表彰,倒逼全区内审单位加强自我管理,有效推动全区内部审计工作的规范化。
实地察看,促进交流学习。采取报送考核资料和实地查看档案相结合的方式进行,实地考核中认真查看各单位内审项目档案、听取工作汇报,重点考核了区三院、教体局、五星办事处、浉河港镇等单位,详细了解了内审机构设置、制度建设、项目质量、档案整理归档、审计整改和结果运用等方面的工作开展情况,并总结有关经验在全区推广实行。
强化指导,推动整改落实。以内部审计工作考核为契机,对各单位内部审计工作进行业务指导和监督,积极督促各单位健全完善内部审计工作制度,有序推进内部审计监督全覆盖。采取定期回访和个别抽查相结合的方式,加强问题整改跟踪问效,确保实现“检查一个、整改一批、规范一片”的成效,形成审计整改闭环管理。(起草人:刘颖松 审核人:张炳武)
原文链接:http://sjt.henan.gov.cn/2023/12-08/2861942.html
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