为全面贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》《湖南省内部审计办法》,进一步加强内部审计工作的指导和监督,提升内部审计工作质量,7月至8月,省审计厅由法制处和内部审计指导中心组成联合检查组,由厅党组成员、总审计师肖伟带队、厅二级巡视员周志明参加,对2家党政机关、2所高校、4家近年来并购重组的省属国有企业2021年度内部审计工作情况进行了专项检查。
检查组通过听取情况汇报、座谈交流和查阅资料等方式,对相关单位内部审计领导体制机制情况、内部审计机构人员配备情况、内部审计制度建设情况、内部审计职责履行及项目实施情况、审计结果运用情况、内部审计统计数据填报情况共六大方面进行逐项核实、全面检查,现场反馈检查意见,肯定好的做法,指出存在的问题。针对各单位普遍存在的内审人员配备不足、对第三方审计依赖程度偏高、内部审计制度建立不完善、信息化应用较少、成果运用不够充分等问题,检查组进行了现场指导,提出了具体的改进建议。
各单位均表示将以此次检查为契机,认真梳理吸纳检查组的意见建议,不断优化内部审计工作机制,不断强化内部审计队伍建设,不断提高内部审计工作规范化水平,同时进一步加强与审计厅的交流沟通,共同推进内部审计工作创新发展。(吴红平)
(厅党组成员、总审计师肖伟带领检查组赴湘水集团开展内部审计工作专项检查)
(厅二级巡视员周志明带领检查组赴省公安厅开展内部审计工作专项检查)
原文链接:http://sjt.hunan.gov.cn/sjt/xxgk_71228/gzdt/sjyw/202208/t20220828_28326436.html
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