日前,周口市审计局高度重视内部审计工作,加强内部审计指导工作力度,强化对周口市农商银行内部审计的业务指导工作,周口市农商银行系统以防范化解金融风险为主题,以发挥审计“第三道防线”作用为主线,强化内部审计监督、细化审计措施、提高审计水平,为全系统工作高质量发展保驾护航。
一是强化顶层设计,规范内审流程。为规范和指导全辖审计部门和审计人员执行审计业务的行为,保证审计质量,防范审计风险,周口市农商银行系统根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国国家审计准则》《商业银行内部审计指引》等,不断完善审计体系建设,制定了《审计章程》《审计准则》《审计工作考核办法(试行)》等制度文件,进一步健全审计工作机制,持续提升内审工作的精细化、流程化、规范化水平。
二是强化合规导向,突出审计重点。为精准发挥审计效能,周口市农商银行系统将审计重点放在对风险的把控、对隐患的化解上,围绕信贷、资产管理等重点工作,注重对关键领域、关键环节及关键岗位的风险防控,并持续加大对重点问题、重点领域及关键人员的审计力度,不断提升识别风险、发现风险的能力,推进审计全覆盖。
三是强化科技支撑,开展精准审计。周口市农商银行系统创新非现场审计方式,依托省农商联合银行上线的审计管理信息系统,借助业务条线的信贷管理系统、资产管理系统、反洗钱信息监控报送系统、风险监控系统等平台,进行大数据整理,锁定风险点,对疑点信息重点分析、精准定位、跟踪检查,通过非现场审计与现场审计的双线配合、齐头并进,有效提升了审计工作质效。
四是强化成果运用,压实整改责任。周口市农商银行系统建立审计整改责任制度,压实被审计单位负责人作为审计整改第一责任人的责任。一方面建立问题整改台账,对审计发现的问题持续动态跟踪,确保各业务及管理条线落实整改;另一方面强化审计成果运用的交互化,将审计成果综合运用于各条线、各项目,针对违规问题较多的环节,加强部门之间整改联动,共同研究整改措施,以查促改,规范操作,初步形成了“审计-整改-合规完善-回头看”的整改机制,有效促进了审计成果的转化应用。
五是强化审计研究,提高审计质效。周口市农商银行系统做深做实研究型审计,从传统的“查问题”“挑毛病”式审计向揭示违规问题、查找问题根源、从源头上解决问题转变。今年以来,周口市农商银行系统共促进制定或修订10项制度,优化16个业务流程,进一步堵塞风险漏洞,在成果转化上做到有效提升。同时,周口农商银行系统强化部门联动,将审计典型案例与合规教育、廉洁教育、客户经理培训等结合,定期开展违规案例分享和操作红线警示教育,有效提高了员工的合规意识和风险意识。
六是强化队伍建设,打造审计铁军。周口市农商银行系统坚持学习至上,重点打造学习型审计队伍。针对审计人员需要掌握新增业务和规章制度的需求,一是定期组织审计人员参加系统内举行的合规、反洗钱、信贷业务知识等学习培训,分享审计方法和审计经验,进一步丰富审计人员各类知识,掌握各领域的风险点,提升其专业能力。二是坚持实践练兵,鼓励审计人员深耕一线,坚持“学中审、审中学”,建立具备发现问题、揭示问题和解决问题能力的复合型审计人员队伍,打造一支能查、能说、能写的审计“铁军”。(起草人:陈英豪 审核人:方清)
原文链接:http://sjt.henan.gov.cn/2023/12-18/2867678.html
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