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大同市局加强指导监督 促进公立医院发挥内审作用

发布时间:2024-01-05     来源: 山西省审计厅     作者:佚名    

      2023年,为促进各部门单位更好开展内部审计工作,大同市审计局将内部审计工作情况,作为所有审计项目的必审内容。在对4家市级公立医院领导干部经济责任审计中,对内部审计工作情况进行指导监督,针对存在的问题及时跟踪督促整改,收到了良好效果。

      审计发现,4家医院虽设置了内部审计机构,但对内部审计工作不够重视,未按规定落实“一把手”负责机制、未实际开展内部审计业务、未建立健全与内部审计监督相适应的工作机制,以及开展的内部审计业务内容单一等问题。

      针对审计发现问题,4家医院党委高度重视,认真学习内部审计有关法律法规和业务知识,积极整改存在问题。市一医院党委印发《关于调整领导班子成员分工的通知》,对内审工作进行重新分工,由院长直接负责,同时制定了内部审计工作计划,健全完善了常态化内审工作机制和监督反馈机制等,9月组织内审人员对后勤业务科负责人进行了内部经济责任审计;市五医院调整领导班子成员分工,由主要领导负责内部审计工作,于6月至7月对招标代理公司收费情况、现有资产出租出借情况分别进行了内部专项审计;市二医院召开党委会,研究确定由书记直接负责内部审计工作,于11月对后勤业务科室开展了经济责任审计;市中医院12月完成了对院药剂科负责人的经济责任审计;市卫健委10月组织开展了全系统2022年度和2023年度上半年公立医院招标采购专项内部交叉审计。

                              (大同市审计局)

  


原文链接:http://sjt.shanxi.gov.cn/xwpd_279/dfdt_304/202401/t20240104_9470287.html
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