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太仓审计:盘点2023“一二三四五” 走好研审路

发布时间:2024-02-20     来源: 江苏省审计厅     作者:佚名    

  做实研究型审计是审计高质量发展的必由之路。太仓市审计局坚持以高水平研究型审计推动审计高质量发展为目标,积极探索和建立以研究型审计为导向的审计工作机制。2022年2月,印发《太仓市审计局关于开展研究型审计的实施意见(试行)》,迈出了研审之路的一小步。2023年,进一步完善研究型审计导向工作机制,运用“一二三四五”工作模式,扎实走稳走好研审路。

  

  “一条主线”。局党组统筹谋划研究工作,制定《关于开展2023年度研究型审计的工作计划》,明确年度目标和季度、月度重点任务,部署课题调研、实践研究、培训学习和互动交流等工作,形成操作性强的研究型审计操作指引。

  

  “两个阵地”。一是导航班。将研究型审计作为太仓审计青年导航班学习的重要内容,成立由领导班子为导师、科室负责人为组长的工作领导小组,实行导师带班、课题分组,培育浓厚学术研究氛围。二是项目审计组。坚持将研究型审计工作与审计业务工作同谋划、同部署、同推进,按照“重点类、关注类、其他类”审计项目科学安排,始终聚焦审计工作实践、服务审计工作需要。

  

  “三份计划”。一是出台《太仓市市属国有企业审计全覆盖三年行动计划(2023-2025年)》,稳步纵深推进市属国企控股二、三级子企业审计全覆盖。二是制定《“同级审”质效提升三年行动计划(2023—2025年)》,进一步聚焦财政财务收支,提升审计工作质效,全面发挥审计监督职能。三是印发《数字审计高质量建设三年行动方案(2023—2025年)》,通过推进基础性建设、践行创新性方法、构建综合性防线、打造专业性队伍等方面构建数字化审计工作格局。

  

  “四个探索”。一是探索资环审计创新。研究探索县、乡领导干部自然资源资产审计评价指标体系,梳理审计评价的自然资源开发利用和生态保护修复情况等5个方面和土地开发利用、水环境、大气环境等10余项指标。二是探索政府投资审计转型。赴无锡、常州多地走访调研,学习周边地区优秀经验做法,专题召开政府投资审计转型工作座谈会,会同财政、资规等部门研究政府投资审计监督方向、方式、方法转型。三是探索加强内部审计指导监督。制定内部审计调查研究方案,通过问卷调查、走访等方式对全市区镇、部门、国企等30家内部审计机构开展内审工作情况摸底,撰写的《太仓市内部审计工作情况调研报告》获太仓市领导批示。四是探索审计工作新技术。组建无人机应用团队,组织开展无人机培训,9名审计干部通过UTC无人机运用培训,稳步推进无人机在工程审计、自然资源资产审计等方面的应用。

  

  “五方协同”。一是组织召开市委审计委员会成员单位联络员会议,定期加强沟通联络,推动成员单位在落实地方审计委员会决策部署上协同发力。二是与嘉定、昆山两地审计机关签订《审计机关护航嘉昆太协同创新核心圈建设战略合作协议》,深化日常工作沟通、审计项目合作和人才队伍共育机制,推动审计研究跨区域协同发力。三是与发改等5部门签订《领导干部自然资源资产离任审计合作框架协议》,健全自然资源资产审计部门联动机制,推动自然资源资产审计研究协同发力。四是与纪委监委、巡察部门开展专题会商,前移协作关口,深化巡审项目联动合作,健全完善立项沟通、线索移送、成果互用等八项工作机制,推动“纪巡审”监督贯通研究协同发力。五是深化内审人员“以审代训”,组织太仓市属国有企业内部审计项目质量检查及业务交流会,推动太仓市内部审计力量协同发力。(杜金超)


原文链接:http://jssjt.jiangsu.gov.cn/art/2024/2/5/art_1104_11146400.html
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