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审计简讯(135期)

发布时间:2024-03-01     来源: 中华人民共和国审计署     作者:佚名    

  南京:推进市属国企内部审计发展。与市国资委签订《推动全市国资国企系统内部审计工作高质量发展合作框架协议》,包括健全完善体制机制、深化审计监督协同、提升内部审计工作质量等五个方面十五条内容,建立定期会商、项目协同、成果共享等五个工作机制。

  辽宁盘锦:召开审计项目整改落实推进专题会议。组织关于盘锦市国外贷援款项目资产管理使用情况专项审计调查审计查出问题整改落实情况推进会议,要求各整改责任单位有针对性的制定整改措施和方案,抓好审计整改任务落实。

  吉林省吉林市:开展审计整改现场核查。深入项目实地,现场核查审计发现问题的整改情况,重点关注房屋建设、安置房交房标准等方面,对施工进度、交付计划进行实地查验,帮助解决困扰居民多年的回迁安置问题。

  浙江嘉兴:促进轨道交通信息系统管理规范化。推动嘉兴市铁投集团落实审计整改,规范信息系统管理,修订完善相关制度,明确网络信息安全责任,加强网络安全风险管控,促进完善轨道交通运行信息系统安全设置及风险防控措施。

  重庆云阳:强化沟通会商提升监督质效。与县财政局、县国有资产管理服务中心召开沟通会商专题会,通报2023年投资审计、国有企业审计领域发现的典型问题,并围绕规范投资管理、加强预算评审、强化管理等方面开展交流探讨,促进汇聚监督合力。

  广州越秀区:开展2023年度审计回访。采取座谈交流、发放问卷等方式,了解审计人员在审计期间依法审计、遵守审计纪律和廉政纪律情况,推进全面从严治党向纵深发展。

  策划编辑:何晓源

  


原文链接:https://www.audit.gov.cn/n4/n20/n524/c10398851/content.html
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