近日,北京市审计局召开全市审计机关内部审计指导监督工作会议,系统总结2023年全市内部审计工作情况,交流2024年工作思路。市审计局主管局领导、各区审计局分管领导和科室负责人共计40余人参加会议,市内审协会有关同志列席会议。
会议指出,2023年市区两级内部审计指导监督机构积极贯彻落实审计署11号令和《北京市内部审计规定》要求,制发内部审计工作指导性文件,推动各单位进一步建立健全内部审计制度;抓实内部审计项目质量检查等重点工作,积极探索社会审计机构出具的相关审计报告核查工作机制;组织3个区审计局开展对乡村审计指导监督试点工作;认真筹划内部审计培训,促进内部审计人员业务能力提升,推动内部审计在经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化等方面发挥了重要作用。
会议强调,内部审计是国家审计在审计监督对象内部的延伸,是国家审计实现对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计全覆盖的基础和重要组成部分。要充分认识做好内部审计指导监督工作的重要意义,依法履行审计机关内部审计指导监督职责,全面推进全市内部审计工作高质量发展。
会议要求,市区两级内审指导监督机构要主动作为,守正创新,进一步健全完善内部审计指导监督工作机制。增强工作合力,强化上下联动,加大宣传培训力度,积极总结经验,不断提升内部审计指导监督工作质效。
作者:内部审计指导监督处 曹兆成
原文链接:http://sjj.beijing.gov.cn/zwxw/zhdt/202403/t20240308_3584243.html
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