欢迎来到审计法治网!

审计法治网

当前位置: 首页 > 审计法治 > 正文

江苏:“同级审”整改推动健全完善制度268项

发布时间:2024-04-03     来源: 江苏省审计厅     作者:佚名    

  近期,江苏省人民政府常务副省长向省十四届人大常委会第七次会议作了关于2022年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。

  

  报告指出,江苏省高度重视审计整改工作,省委、省政府主要领导多次就审计查出问题的整改作出批示,省政府常务会议专题研究部署,要求压紧压实各方责任,确保真改实改、应改尽改。省审计厅强化督促检查,对相关地区和部门单位反馈的整改情况严格审核认定、逐项对账销号,审计整改取得明显成效。

  

  报告从省级财政管理及决算草案、省级部门预算执行、重大政策落实、重点民生资金和项目、防范化解重大风险、国有资产管理6个方面,全面报告了审计查出问题整改情况。报告披露,截至2023年12月底,审计工作报告反映的分地区、分单位的586个明细问题中,立行立改类的424个问题全部完成整改,整改率达100%;分阶段整改和持续整改类的162个问题,已完成整改120个,占74.07%。通过整改,促进增收节支16.94亿元,促进资金拨付192.15亿元,盘活存量资金45.87亿元,健全完善制度268项。对尚未完成整改的22个分阶段整改类问题和20个持续整改类问题,有关地区和部门正按整改计划有序推进,省审计厅将持续加强跟踪督促,强化分类指导,推动所有问题全部整改到位。


原文链接:http://jssjt.jiangsu.gov.cn/art/2024/3/29/art_995_11205343.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
  • 法制项目简介 本网招聘 本网概况 联系我们 会员服务 免责声明 网站地图 投稿服务