近日,铜川市审计局出台《审计现场管理办法》(以下简称《办法》),从审前调查了解的实施、审计实施方案的制定和执行、审计取证、审计人员管理督导、请示汇报制度、资料管理等方面对审计现场管理作了进一步规范。
《办法》严格遵照《中华人民共和国国家审计准则》要求,结合审计现场管理实践,依据“严守准则、控制重点、措施高效、便于操作”原则,分别从审计现场人员角色维度、项目实施时间维度、关键控制点结果维度等进行了详细规定,总计三十条。
《办法》规定,审计组长对审计现场管理负责,同时对审计实施方案和审计报告的质量负责。项目主审根据审计组长的委托和分工,承担主要审计事项查证、协助组织实施等工作,对委托和分工事项负责。审计人员对审计工作底稿和审计取证工作的质量负责。审计组组长、项目主审应当及时审核审计工作底稿,确认具体审计目标的完成和审计措施的有效执行情况。
《办法》要求,要严格履行资料交接手续,妥善保管和使用,防止资料丢失损毁;外聘人员和借用人员要遵守保密、廉政工作要求,不得担任审计组长和主审,不得承担廉政监督、经费管理、涉密资料保管等工作;审计人员应当文明审计,与被审计单位沟通时应当态度诚恳、平等待人、以理服人,并自觉遵守被审计单位工作秩序。
《办法》明确,审计组在编制和调整审计实施方案、研究重大审计事项、起草审计报告征求意见稿、研究被审计单位反馈意见等事项时,应当召开会议集体研究并形成书面记录。
原文链接:http://sjt.shaanxi.gov.cn/sy/sjdt/sjxw/202404/t20240402_2324882.html
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