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落实审计整改 南京市属国企多措并举加强参股企业管理

发布时间:2024-04-13     来源: 江苏省审计厅     作者:佚名    

  近日,南京市属国有企业积极采纳审计建议,加强参股企业管理,切实维护国有资产安全。

  

  2023年,南京市审计局在市国有脱钩划转企业经营发展情况专项审计中发现,部分市属国企存在参股企业的法人治理结构不完善、对外出借资金不规范、对参股企业的投后管理不到位等问题。对此,审计建议市属国企需完善参股企业法人治理结构、规范参股企业对外出借资金行为、加强对参股企业的投后管理等。

  

  相关市属国企高度重视,把审计整改作为提升参股经营投资质量的重要抓手。一是完善参股企业法人治理结构。市水务集团将参股企业的董事会建设纳入国有股东股权代表履职评价体系。落实董事会对经理层的考核与薪酬管理职能,制定经理层考核与薪酬管理办法,充分发挥董事会在参股企业中的治理作用。二是规范参股企业出借资金行为。市体育集团将参股企业违规对外借款本息401.33万元全部收回,并严禁向无产权关系的企业出借资金,严防资金风险。三是加强对参股股权的管理。市紫金集团督促下属企业修订投资管理办法及委派董监事管理办法,明确投资活动范围,对投资决策、投后管理、投资退出及后评价要求、流程、权限等进行细化。同时,运用信息化手段,将投后管理工作流程化嵌入公司日常工作。(沈宇琼 贾睿康)


原文链接:http://jssjt.jiangsu.gov.cn/art/2024/4/8/art_1104_11202938.html
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