为贯彻落实2024年全市内部审计工作指导意见和指导监督工作要点,进一步发挥内部审计指导监督合力,推动市属医院内部审计工作高质量发展,近日,市审计局组织召开部分市属医院内部审计质量管理座谈会,市卫生健康委、市医管中心和6家市属医院内部审计负责同志参会。
会上,市审计局结合2023年内部审计项目质量检查结果,分析了市属医院内部审计项目中存在的质量问题;市卫生健康委、市医管中心详细介绍了本系统内部审计质量管控规范化推进情况;各参会单位就内部审计工作中如何聚焦主责主业,聚焦高风险业务及领域,提升审计方案针对性和可操作性,提升审计质效进行了交流。市审计局、市卫生健康委和市医管中心还就市属医院如何构建内部审计项目质量管理机制,加强对聘请社会审计机构开展内部审计的质量控制,细化审计标准和操作流程,严格落实质量分级负责制等提出了意见和建议。
下一步,市审计局将继续加强与卫生健康系统的工作联动,推动其制定完善本系统内部审计指导意见、工作指引等规范性制度,增强指导监督合力。同时督促市属医院加强质量检查结果利用,促进检查发现问题整改落实到位。
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