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【市县动态】召开会议、出台办法……关注本期市县动态

发布时间:2024-05-23     来源: 海南审计网     作者:佚名    

  陵水:召开县委审计委员会会议

  

  

  近日,陵水县委书记吴海峰主持召开十五届县委审计委员会第五次会议,传达学习省委审计委员会第三次会议精神,听取近期审计工作情况汇报,审议有关文件。

  会议强调,要聚焦“促落实”开展审计,聚焦中央、省委、县委各项决策部署,围绕产业转型升级等方面,深入细致开展监督检查,确保各项决策部署取得实效。要聚焦“增效益”开展审计,加大对工程项目建设的必要性、经济性审计力度,加强对财政资金管理使用的审计监督,推动财政资金合理配置、资金使用效益有效提高。要聚焦“防风险”开展审计,加大对生态环境保护、自然资源等领域的审计力度,密切关注重点领域,及时有效防范化解各类风险隐患。

  会议要求,要动真碰硬抓整改,紧盯重点领域问题,抓好对账销号,确保整改成果经得起检验。要找准根源抓整改,敢于发现揭示并推动解决政策落实、制度缺失等方面问题,在整改中不断完善长效长治机制。要强化协同抓整改,审计监督要注重与党政督查、纪检监察、组织人事等监督力量的协同贯通,完善常态化监督协作机制,强化审计结果运用。要加强审计干部队伍能力建设,全面提升审计工作质量和水平,推动审计工作高质量发展。(张立倩)

  琼中:召开审计整改专题会议

  

  

  近日,琼中县县长郑达峰主持召开审计整改专题会议,研究琼中县领导经济责任审计和自然资源资产离任审计发现问题整改方案,部署审计整改工作。

  会议要求,一是提高政治站位,高度重视,严肃对待审计整改工作。做好审计整改工作是深入贯彻落实习近平总书记对审计工作重要指示批示精神的重要举措,是维护国家经济安全、推动全面深化改革、促进依法治国、推进廉政建设的有力抓手;同时审计整改的过程也是一个工作再提高、管理再规范的过程,有助于补齐短板弱项,助推县域经济社会高质量发展。各单位必须高度重视,深入研究和采纳审计提出的整改建议,真抓实改审计查出的问题,坚决做到整改不到位不放过、结果不满意不放过。

  二是压实整改责任,细化措施,推进审计整改落实到位。各单位“一把手”要坚决担负起整改第一责任人责任,将审计整改工作纳入局领导班子重要议事日程,主要领导直接抓、抓具体、抓到底,对审计整改工作中遇到的疑难事项,第一时间对接县审计局,研究解决方案,主动采取措施推动整改,绝对不允许遇到困难就不管不顾,拖延整改。县审计局要担负起审计整改的督促指导责任,常态化开展跟踪督查,及时掌握整改情况,定期提请县委县政府召开专题会议研究调度审计整改,明确整改措施、整改标准,指导好各单位开展整改。要加强审计监督与其他监督的贯通协同,构建整改合力,一体推动整改落实到位。

  三是聚焦重症顽疾,标本兼治,在建章立制上狠下功夫。各单位不仅要逐条逐项落实审计整改建议,而且要把整改工作与日常工作结合起来,针对审计发现的问题,认真梳理总结,找准审计查出问题的“病灶”,分类施策、对症下药,坚持“边整改、边规范、边建制”的原则,建立起治标与治本相结合的监管机制,用制度管人管事管财,切实做到全面整改。同时,要定期组织开展审计整改“回头看”,对普遍性或容易出现反复的问题,在行业系统内开展自查自纠和专项整治,巩固扩大整改成果,防范同类问题再次发生,真正做到整改一个问题、避免一类问题,规范一个领域。(陈李军)

  海棠:召开审计整改专题会议

  

  

  近日,海棠区委常委、区政府副区长翁裕育主持召开审计整改工作推进会议,研究部署新一轮审计整改工作。

  会议要求,各单位要前移审计整改工作,进一步压实具体责任,对不重视、拖延整改等现象,要及时启动单位内部党组机制进行问责,务必按照时间节点完成好整改任务。一是加大督导督办力度,审计机关要对未整改到位的审计问题及时进行督导,对逾期未完成整改的责任单位下发审计整改督办函,亮“红黄灯”。二是审计机关要严格落实审计整改和责任追究制度,根据整改逾期情况通过座谈、纳入督查平台及提请人大启动质询等方式压实审计整改责任单位的主体责任。三是强化审计成果运用,推动问题的揭示和解决相统一,深入剖析问题背后的机制、制度等缺陷与漏洞,从根源上杜绝问题再发生。(范文豪)

  陵水:出台加强内部审计工作实施意见

  为加快推进全县内部审计工作全覆盖,不断完善内部审计监督机制,有效发挥内审在规范管理中的“第一道防线”以及“早发现问题、早整改”的作用,陵水县委审计委员会办公室、县审计局制定出台《关于进一步加强内部审计工作的实施意见》(以下简称《意见》)。

  《意见》共包含4个方面10项内容,《意见》要求,各单位要切实提高政治站位,深入贯彻党中央以及省委对内部审计工作的部署和要求,建立健全内部审计机构,更好发挥内部审计作用。

  《意见》明确了内部审计职责权限和程序,确保内部审计机构独立性,依法依规开展内部审计,提升内部审计结果运用,强化内部审计工作的业务指导和监督。(张立倩)

  天涯:编制政府投资建设项目竣工结算监督管理指导意见

  

  

  为进一步提高政府投资结算审核水平,保障财政使用安全与绩效,天涯区审计局起草了《三亚市天涯区政府投资建设项目竣工结算监督管理指导意见(试行)》,经过2轮意见征求和20余次的修改完善,经区政府常务会议审议通过后,4月26日由区政府办公室印发实施。

  该《指导意见》主要通过指导项目业主单位在签订代建(管)、施工、造价、监理等参建单位合同时,通过合同约定的形式将结算工作要求作为参建单位义务,制定奖罚分明的合同条款,建立健全结算惩处机制,促使参建单位认真对待每个结算环节,共同提高结算真实性和准确性,不断深化制度与法治建设的融合。

  近年来,天涯区审计局一直在探索如何有效开展事前审计监督,发挥审计“防未病”功能,实现审计监督从传统的“查问题”到“风险预警”再到“流程再造”的拓展性提升。而该《指导意见》的印发正是天涯区审计局在履行事前监督职责的一种探索创新,也是深化成果运用的生动体现。通过深挖历年审计发现项目结算问题的产生原因以及关键环节,针对性形成指导性意见,推动被审计单位补齐在结算工作中政府制度无法有效约束的部分,从而进一步减少高估冒算或结算审核不实等问题发生。使财政资金更加高效用于投资建设项目,为海南自贸港建设添砖加瓦。(郑帮伟)

  秀英:联合开展审计整改现场督导

  

  

  

  近日,海口市秀英区审计局联合区委办、区政府办组成整改督查组,对区教育局、区水务局的未完成整改问题开展现场督导。

  整改督查组现场听取最新整改工作进展汇报,详细了解未完成整改的原因和推进整改工作中存在的困难和问题,从“源头”寻找制约问题整改的难点堵点,着力把原因找准、把根源剖深、把责任压实,并就如何推动整改工作进行了深入交流。

  整改督查组要求,一是提高思想认识,增强行动自觉。审计整改责任单位要切实提高政治站位,时刻绷紧审计整改这根弦,切实增强整改意识,以更高标准、更严要求、更高质量推进各项整改工作。二是全面压实责任,抓好整改落实。审计整改责任单位应建立健全整改落实责任制,逐条逐项明确责任人,精准制定整改方案,实行清单化、台账化管理,压紧压实整改责任,以更加坚决、更加有力的举措,抓好问题整改。三是加强协调沟通,强化监督指导。对审计发现问题中整改难度较大、整改标准不够明确等问题,各整改责任单位与审计部门要积极对接协调,争取获得更大支持力度和更多指导帮助,审计部门要坚持审计整改跟踪和细化指导,同时,区审计局加强与相关部门的联合督导,深化审计整改贯通协作,保质保量做好整改销号。

  下一步整改督查组将不定期对工作推进缓慢、整改成效不明显的整改事项,适时开展督查,以整改促落实、以整改促行动、以整改促提升,推动各项决策部署落地见效。(王少玉)


原文链接:http://audit.hainan.gov.cn/ywdt/zscd/202405/t20240521_3666662.html
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