为进一步推动内部审计工作高质量发展,近日,清丰县审计局积极完善三项工作机制,不断推进内部审计工作制度化、规范化、标准化,全面提升内部审计监督质效。
一是完善内部审计管理机制。制定出台《清丰县内部审计工作考核办法》,切实加强对内部审计管理制度执行情况的监督检查,着力提升内部审计质量。同时,要求相关内部审计机构结合本部门本单位职责范围和业务特点,建立健全审计业务管理、审计质量控制和绩效考核等内部审计管理制度,细化审计标准和操作流程,明确责任主体、权限、程序和作用发挥机制,推进内部审计制度化、规范化、标准化建设。
二是完善内部审计整改机制。积极推动建立健全内部审计查出问题整改长效机制,要求相关内部审计机构成立审计整改工作办公室,明确专人负责内部审计查出问题整改工作。制定出台《清丰县内部审计整改工作办法》,探索建立分类推进、跟踪检查、定期通报、强化考核制度,促使相关部门(单位)扎实做好内部审计查出问题整改工作,切实提升整改成效。
三是完善内部审计指导机制。建立完善“审计项目+内审指导”的工作机制,将内部审计指导监督嵌入审计项目中,各业务股室将被审计单位内部审计工作开展情况列入审计范围,要求被审计单位内审工作人员全程参与配合审计项目实施,切实打造内部审计指导监督网格化管理模式。(起草人:王尚 审核人:韩潮)
原文链接:http://sjt.henan.gov.cn/2024/06-05/3003582.html
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