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南通市审计局出台内部审计工作指导意见

发布时间:2024-06-25     来源: 江苏省审计厅     作者:佚名    

  近日,南通市审计局出台《2024年全市内部审计工作指导意见》(以下简称《意见》),进一步深化对全市内部审计工作的指导和监督,促进内部审计更好发挥作用。

  

  《意见》指出,要切实发挥内部审计的监督作用。坚持和加强党对内部审计工作的领导,不断完善内部审计机制,推动国有企业建立总审计师制度,抓好内部审计人员配备,强化队伍建设,进一步提升内部审计人员业务能力,督促审计成果运用。

  

  《意见》要求,要切实提高内部审计的监督效能。聚焦重大改革任务推进、重大政策落实等方面,重点关注公共资源交易、国有资产管理、公共工程建设、服务民生保障、投融资管理等领域,将研究型审计理念贯穿内部审计工作全过程,积极探索信息化技术与审计业务深度融合,提升内部审计监督水平,积极发挥促进改革,完善治理的作用。此外,强化审计整改,建立跟踪检查、定期通报等长效机制,确保真改实改。

  

  《意见》强调,要切实激发内部审计的监督活力。审计机关要常态化开展内部审计工作的调研指导,鼓励争先创优,与各主管部门建立内部审计协同推进机制。各部门单位要积极派员参加各类内部审计业务培训,持续提升内部审计人员的专业胜任能力。(陆鑫蓓)


原文链接:http://jssjt.jiangsu.gov.cn/art/2024/6/21/art_1104_11276552.html
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