近年来,四川省监狱管理局审计处以监督防风险、以整改强运用、以转型提质效,切实发挥内部审计规范提升内部管理、防范化解风险的重要作用,助推四川监狱工作高质量发展。
强化学习引领,提高政治站位
将政治建设贯穿审计工作始终,以创建“学习力、创新力、服务力、执行力、团结力先锋支部”为目标,建立日学习、周分享、月交流的常态化学习机制,举办审计实务课堂181期、集中分享交流心得8次,组织社区读书会、社区党课、四川荣军博物馆参观等学习活动,着力打造“学习创新、踏实进取、作风过硬、团结和谐”内审支部特色品牌。
强化全面监督,做好风险防控
积极推动财务收支审计、经济责任审计、工程建设全过程审计等工作,规范财务管理、加强内部控制,为四川监狱工作高质量发展和科学决策提供坚实保障。2021年省监狱管理局共出具47份财务收支审计报告、40份下属企业财务收支审计报告、44份工会财务收支审计报告、21份监狱及戒毒系统领导离任经济责任审计报告。针对财务收支审计发现的固定资产管理、采购管理、企业人员经费支出等方面问题进行深入分析,揭示问题背后的风险漏洞,提出改进的意见建议,印发专题审计内参5期供领导及相关业务部门参考,切实发挥内部审计促进监狱系统经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化作用。
推动审计整改,加强成果运用
贯彻落实新修订《中华人民共和国审计法》和中央关于建立审计整改长效机制意见精神,以做实审计监督“后半篇”文章为目标,推动审计整改落地见效。联合监狱系统财务、生卫、发展规划、生产等多部门开展审计整改联合督导行动。2021年对47家被审计单位过去审计发现的1093个问题进行整改督导,整改率达90.58%,推动被审计单位建立健全制度181项,制定改进管理措施115条,实现增收节支和减少损失浪费587.61万元,通过约谈、追回违规所得、警示提醒、诫勉纠错处理处分相关人员。
推动审计转型,理论实践融合
围绕落实国家大政方针、决策部署和高质量发展,从传统的财务收支审计向绩效审计、内部控制及风险管理审计等转型,全力提升内审监督价值。组织开展监狱企业风险防控理论研究,评选出24篇优秀课题作为2022年系统宣讲内容,推动理论研究与审计实践深度融合。
原文链接:http://sjt.sc.gov.cn/scssjt/sjyw/2022/3/24/1ca4416715744029b0483815d32a2459.shtml
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