近日,为全面深化落实《东丽区经济安全审计监督网格化治理机制试点工作的实施意见》的有关要求,东丽区网格化工作专班深入区卫健委、金钟街道、城投集团等9家试点单位,采取翻阅资料、听取汇报、现场答疑等方式,逐一了解专项任务清单的落实情况。各试点单位主动谋划、夯实基础、完善机制、协作联动,积极稳妥开展经济安全审计监督网格化治理工作。
东丽区卫健委组织本系统专兼职内审人员开展财务工作检查,共建立16个指标54个子项的评价标准,涉及财务管理、财务核算等方面。18个法人网格单位接受了检查,并形成《东丽区卫生健康系统内部审计问题及整改情况清单》。为落实内审整改责任,加强内审成果运用,制定了《东丽区卫生健康系统审计整改督查工作制度》。
东丽区国资委为夯实区属国有企业经济安全基层基础,防范化解经济风险隐患,联合区审计局开展资金安全风险专项整治工作,对被监管企业的内部会计监督制度建立和执行情况、银行对账制度建立和执行情况等十大方面开展经济安全排查,确保专项整治工作全级次覆盖,不留盲区、不留死角。
金钟街道办事处多次召开党工委会议专题研究经济安全审计监督网格化治理工作,完善内审领导体制,明确内审机构职责,精心挑选具有党建、纪检、公职律师等专长的年轻干部作为专兼职内审人员。结合街道经济活动特点和城市更新等重点项目,首批聘请中介机构开展拆迁资金审计,街道内审人员采取审前制定方案、审中跟踪检查、审后督促整改落实等举措,确保专项内部审计工作能取得实效。
城投集团在《集团内部审计制度》中进一步明确加强与纪检、督查督办等其他内部监督力量的协作配合,建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。制定《追责问责管理办法》,从重点项目督查督办、关键风险防控到内部审计监督、纪律检查,最后到整改落实、追责问责,将内部审计置于监督闭环之内,保证监督的效果,充分实现内部审计成果的转化。
财信集团制定《内部审计工作流程图》,针对内部审计中查出的问题,出具《即审即改通知书》,做到早发现、早提醒、早纠正。将内部审计计划、重大审计项目开展、审计问题整改等纳入党委决策事项范围。通过自主开展内审项目,力争对下属企业三年内实施内审全覆盖,真正发挥内审“离得近、看得清、反应快”的特点。
此次内审专项推动工作进一步宣传了经济安全审计监督网格化治理机制的重大意义,强化了各试点单位将推动内审工作作为防范化解经济风险、堵住内控漏洞的重要举措的正确认识,并提高了解决单位内审工作的困难和瓶颈、有效开展内审项目的信心和能力。下一步,东丽区网格化工作专班将持续开展内审工作检查,梳理问题清单,推动各网格单位依法依规全面落实经济安全网格化治理工作的各项要求,促进东丽区经济安全网格化治理工作落实见效。
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