欢迎来到审计法治网!

审计法治网

当前位置: 首页 > 内部审计 > 正文

潢川县审计局出台内部审计工作业务指导和监督暂行办法

发布时间:2024-11-04     来源: 河南省审计厅     作者:佚名    

  为更好发挥内部审计职能作用,近日,信阳市潢川县审计局出台《内部审计工作业务指导和监督暂行办法》,统筹协调、精准发力,进一步规范全县内审工作,服务县域经济社会发展大局。

  办法规定,每年1月31日前经局党组会讨论研究制定年度内部审计工作计划,选择2至3家单位以查阅资料、实地检查、座谈交流等方式开展专项指导,充分发挥局对全县内部审计工作的业务指导作用。

  办法要求,建立健全内部审计指导监督长效机制,以五年审计全覆盖为周期,结合审计项目同步对被审计单位内部审计开展情况进行核查,推动相关单位建立健全内审机构设置,完善内审工作制度。常态化开展以审代训工作,积极组织各单位内审人员参加审计项目、参加内审协会培训,每年度至少组织一次集中培训,不断建强内审队伍。(起草人:段晓舒 审核人:许成强)


原文链接:http://sjt.henan.gov.cn/2024/10-15/3073767.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
  • 法制项目简介 本网招聘 本网概况 联系我们 会员服务 免责声明 网站地图 投稿服务