近年来,台江区审计局围绕党管审计和审计整改工作深度融合的有效切入点,切实推进审计整改工作抓紧抓实抓到位,做好审计整改后半篇文章。
一、创新整改工作机制,党管审计“有责有序”。在开展区本级预算执行和其他财政收支审计项目时,严格落实重大事项请示报告制度,将主要发现问题及相关建议以要情专报形式向区委审计委员会报告。区委审计委员会主任高度重视,主持召开审计委员会工作会议,部署决策审计整改工作,针对规范国有资产管理、完善评审流程机制、提高财政资金配置和预算资金使用效率、加强招商项目质量、加强财会人员队伍建设等方面作出决定,压实审计整改主体责任。
二、加大整改考核力度,党管审计“有力有效”。为进一步落实审计查出问题整改责任制,制定《审计查出问题整改落实责任制绩效考核方案》,每年与区效能办联合督查各单位审计查出问题的整改落实情况。区效能办对未按照承诺期限完成整改的单位,专报区委、区政府,按规定予以追责问责。并结合审计整改“回头看”、“动态化管理”等多种方式优化整改措施,确保审计发现问题条条有整改、件件有着落。
三、强化整改部署推进,党管审计“彰显成效”。在“边审边改边规范”的基础上,台江区审计局通过审计整改促进增收节支和挽回经济损失、盘活资金等5300多万元,追回国有房产670平方米,推动出台《关于进一步加强财务管理的若干措施》《行政事业单位国有资产管理暂行办法》《预算执行进度考核办法》等规章制度,为台江“打造活力商都、滨江福地、高水平建设现代化国际城市核心区”保驾护航。(台江区审计局供稿)
原文链接:http://sjt.fujian.gov.cn/zwgk/gzdt/fzdt/202407/t20240729_6491222.htm
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