为推进延平区内部审计工作扎实开展,规范和提升内部审计工作水平,延平区审计局三举措加强对内部审计工作的业务指导和监督。
一是加强监督检查促整改。把内部审计工作开展情况纳入被审计单位经济责任审计重要内容,及时发现问题并督促整改到位。今年以来,对2个区直单位、1个乡镇的内审工作开展监督检查,发现7个问题。并指导被审计单位抓好问题整改,提升内部监督管理水平。
二是加强督促指导促规范。由分管领导带队到区国资办、区属国有企业开展调研指导,对相关单位内部审计机构设置、人员配置、内部审计工作程序等开展业务指导,督促指导区属国企建立总审计师制度,促进规范开展内部审计工作。
三是加强业务培训促提升。组织全区39家行政和事业单位、区属国有企业开展内部审计工作业务培训会,重点讲解《内部审计初步理论与实务》和《工程项目内部审计要点》,深入浅出详细讲解内部审计的职责、依据、分类、内审的重要内容和基本程序,工程项目内部审计的法律法规依据、建设单位应熟悉掌握的工程投资相关法律法规和在项目建设管理中的注意事项等内容,提升内部审计人员的业务能力。(南平市延平区审计局康琳供稿)
原文链接:http://sjt.fujian.gov.cn/zwgk/gzdt/npdt/202408/t20240823_6506252.htm
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