10月16日,《中国审计报》第3691期第七版<内审队伍>版面刊登了通化市审计局内部审计工作经验,面向全国推荐宣传,这是对通化市审计局内部审计工作的高度认可。近年来,通化市审计局内部审计工作在市委、市政府的正确领导下和省审计厅的有力指导下,充分发挥“强内控、防风险、促增效”的内审监督作用,构建形成了“制度保障+专项检查+培训指导+指导手册”的工作机制,全市内部审计工作取得了一定成效。下一步,该局将继续做好常态化“经济体检”,持续发挥内部审计“第一道防线”监督作用,大力推动内部审计工作提质增效,为全市内部审计工作高质量发展保驾护航。
供稿:曾诗博(通化市审计局)
编审:刘 罡
复审:张月明
终审:杨春雨
原文链接:http://sjt.jl.gov.cn/sy/sjdt/sxkx/202410/t20241030_8991566.html
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