近日,厅内部审计指导监督处深入西宁市审计局企业审计现场,与正在实施西宁公交集团有限责任公司2021年度资产负债损益情况审计的审计人员进行了现场交流。
审计组长介绍了西宁公交集团有限责任公司2021年度资产、负债、损益,组织架构等公司基本情况,以及审计组开展此次审计的工作安排、进度情况、方式方法等,并提出审计过程中的实际问题。厅内部审计指导监督处(企业审计处)处长介绍了近年来开展企业审计情况,并就开展研究型审计项目的具体操作思路、流程、方法等内容进行了深入探讨。同时指出西宁公交集团审计应重点关注企业债务风险情况,建议对该集团亏损原因进行深入审计和分析,以审计视角向市委、市政府反映问题。
双方审计人员就具体审计事项、审计实施方案编制以及报告撰写等内容进行了充分讨论和交流,及时向下级审计机关传达了企业审计最新工作要求和审计思路。通过讨论和交流,统一了省、市两级企业审计干部对新形势下如何开展好企业审计的认识,提高了企业审计的规范性,进一步促进企业审计工作高质量发展。
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